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路南区2018年商务局预算公开

发布时间:2018-03-02 10:36     来源:路南区人民政府
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南区2018商务局预算公开内容

 

一、部门职责、机构设置

 (一)、部门职责

 1.对内商贸管理

 拟定全区国内贸易发展规划,推进农村市场体系建设,推动流通标准化和现代流通方式的发展,组织实施重要生产资料流通管理的责任。按照区政府关于搞活商贸流通的相关要求,完成任务分解、资金安排等相关工作。开拓国内市场,组织我区企业参加省市组织的商贸洽谈活动。推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合,扩大我县产品的知名度,增加国内市场份额促进商贸流通,扶持商贸流通领域,支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设;推动开展乡镇集贸市场试点示范建设,引导全区乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展,促进农村消费统筹城乡商贸物流配送中心建设,提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设,完善农产品流通和农村市场体系。消费市场调控,组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需品、肉菜等储备任务,组织开展消费促进活动,监测市场运行、商品供求状况,进行预测预警。确保储备商品质量完好,数量充足,准确监测全县市场运行情况,及时预测预警,指导生产经营。

 

2.对外贸易管理

本着“服务唐山,服务世园”的实践方针,依托京津冀产业转移,不断研究招商政策,创新理念、多措并举,结合路南产业基础和区位优势,有针对性的开展各项招商活动创造良好投资环境,促进项目落地转化,助力城市发展。汇聚创业资源和引资项目,营造良好投资氛围。促进对外贸易稳定增长,优化产品结构。招商引资,规范全县对外招商引资活动,组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企业走出去,开展贸易洽谈、招商合作等活动,促进贸易往来。瞄准重点区域、重点客商和商务机构,加强企业对接、园区对接,项目对接,宣传本县投资环境,力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。高新产品进出口管理,积极开拓国内外两个市场,推动全县高新技术产品对外贸易快速发展,促进全县产业结构调整和增长方式转变。组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场,不断优化产品结构和市场结构,稳步推进全县高新技术产业国际化。发展服务贸易和服务外包,推介全县服务贸易和服务外包企业,推动重点领域服务贸易和服务外包。转变对外贸易发展方式,推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展,促进服务贸易总额增长,提升服务贸易对全县外贸增长的拉动作用。促进对外经贸服务,做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体,确保对外经济合作业务稳定增长。

3.商务行政执法

落实上级关于商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章,实施细则和市场准则;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责主要生活用品的流通管理;负责拍卖、典当等行业的监督管理;负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场、成品油市场的监督管理。提高农村电子商务应用,扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设,提高电子商务执业人员素质;建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。农村电子商务建设,支持农村电子商务基础设施建设,完善服务体系。综合业务管理,统筹协调全县打击侵犯假冒工作,对拍卖、典当行业进行监督管理。安全生产监督检查,督导检查商务系统相关企业认真开展安全生产各项工作。加油站监督管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。单用途商业预付卡管理,按有关规定对单用途商业预付卡发卡单位进行监督管理。零售商促销行为监督管理,组织规范零售企业促销行为。二手车流通企业监督管理,按有关规定对二手车流通行业进行监督管理。餐饮业经营监督管理,按有关规定对餐饮企业进行监督管理。行政执法全过程记录,按有关规定在执法过程中实行全过程文字、影像记录。

 

(二)、机构设置

 

 唐山市南区商务局为正科行政单位经费形式为财政拨款,下设党政综合办公室、内贸科、外贸科、执法、招商科和审批科(法制科)共6个科室。

 

二、部门预算安排总体情况

 

商务局2018年一般公共预算拨款收入为480.98万元,全部非限额补助收入。共安排一般公共预算支出480.98万元,其中基本支出480.98万元,包含人员经费468.57万元,日常公用经费12.41万元。“三公”经费因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元公务用车运行维护费1.5万元公务接待费0万会议费0.1万元培训费0.13万三公经费与去年相比无变化,无增加和减少2018年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

 

三、机关运行经费安排情况

 

2018年我单位安排机日常公用经费12.41万元,其中,办公费1.16万元,印刷费0.1万元,邮电费0.9万元,差旅费0.19万元,会议费0.1,福利费2.15万元,公务用车运行维护费1.5万元,公务交通补贴6.18万元,培训费0.13万元

 

四、财政拨款“三公经费预算情况”

 

2018年我部门“三公”经费安排1.5万元,比2017年“三公”经费无增减变化。“三公”经费因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元公务用车运行维护费1.5万元公务接待费0万元。其中,公务用车购置费2018年预算0万元,2017年预算0万元,无增减变化;公务用车维护费2018年预算1.5万元,2017年预算1.5万元,无增减变化;公务接待费2018年预算0万元,2017年预算0万元,无增减变化;因公出国出境费2018年预算0万元,2017年预算0万元,无增减变化。

 

五、绩效预算信息情况

 

1、年度发展规划总体目标

  拟定全区国内贸易发展规划,推进农村市场体系建设,推动流通标准化和现代流通方式的发展,组织实施重要生产资料流通管理的责任。

依托京津冀产业转移,不断研究招商政策,创新理念、多措并举,结合路南产业基础和区位优势,有针对性的开展各项招商活动创造良好投资环境,促进项目落地转化,助力城市发展。汇聚创业资源和引资项目,营造良好投资氛围。

协调大宗进出口商品,依法监督技术引进、设备进口等工作,拟订全区服务贸易发展规划并组织实施。

落实上级关于商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关法规、规章,实施细则和市场准则;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责主要生活用品的流通管理;负责拍卖、典当等行业的监督管理;负责废旧物资、报废汽车、旧机动车市场、成品油市场的监督管理。

    2、职责分类绩效目标

1对内商贸管理

推进我区商贸企业工贸、农贸和内外贸结合,扩大我区产品的知名度,增加国内市场份额。

统筹城乡商贸物流配送中心建设,提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设,完善农产品流通和农村市场体系。

确保储备商品质量完好,数量充足,准确监测全县市场运行情况,及时预测预警,指导生产经营。

2)对外贸易管理:

瞄准重点区域、重点客商和商务机构,加强企业对接、园区对接、项目对接,宣传本区投资环境,力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。

组织高新技术企业参加中国国际高新技术成果交易会和国际专业展会。积极开拓国际、国内两个市场,不断优化产品结构和市场结构,稳步推进全区高新技术产业国际化。

转变对外贸易发展方式,推动服务业与服务贸易、货物贸易与服务贸易协调融合发展,促进服务贸易总额增长,提升服务贸易对全区外贸增长的拉动作用。

确保对外经济合作业务稳定增长。

3)商务行政执法:

提高农村电子商务应用,扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设,提高电子商务执业人员素质;建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。

3、实现年度发展规划目标的保障措施

1)优化核心资源配置  

充分发挥资源配置对业务结构调整的引导作用,根据各项业务的发展目标,由单位财务相关部门详细测算关键资源需求,确定关键资源投入重点,为业务结构调整目标的实现奠定物质基础。

2)强化风险内控建设

加大对财务管理工作的建设力度。认真贯彻落实中央和各级关于财资管理的政策,完善预算管理和财务监督制度、专项经费管理使用制度。

3)加强内部监督工作

由单位纪检部门围绕权力运行,重点关注各部门贯彻落实政策过程中的履职情况,围绕资金保障,重点关注财政在政策实施中的落实到位情况

 

六、政府采购预算情

部门政府采购预算

366唐山市路南区商务局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

唐山市路南区商务局小计

 

 

 

 

 

 

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

日常公用经费

12.41

保险服务

C1504

 

1.00

0.36

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

 

   本年度部门预算共计安排政府采购项目为服务类*1个,涉及金额0.36万元,主要包括保险服务*1项,涉及金额0.36万元。

 

七、国有资产信息情况

 

上年末我单位国有资产总值为25.45万元,其中车辆1辆价值9.92万元,无房屋占用,无单价20万元以上设备以及其他固定资产。本年度拟不购置国有资产。

 

八、专业名词解释

 

1、一般预算收入:区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。

3、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费,水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

 

九、其他需说明的事项

 

无。

 

 

 

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